18 мая 2017 было зарегестрированно Юридическое лицо (ТОВ) - плательщик единого налога (3-й группа), 5 %, не плательщик НДС. деятельность не велась. Вроде бы 18-19 июля - дата подачи первых отчетов! До сих пор нигде не была, ничего не знаем. Что подавать и куда??? И где брать образцы документов?
Если есть наемный работник - до 20 числа ежемесячно сдается отчет по ЕСВ. Это значит,что еще до 20 июня надо было отчитаться за зарплату мая.В течение 40 дней после окончания квартала необходимо сдать декларацию по единому налогу . Опять же при наличии наемного работника - 1-ДФ (сроки сдачи те же,что и для декларации по единому налогу).
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff